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牟定县天台中心小学2021年度部门决算

日期:2022年09月06日   作者:   来源:牟定县天台中心小学    点击:[]

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目录

第一部分 牟定县天台中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县天台中心小学概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持正确的政治方向,按教育规律办学,不断提高教育教学质量。

2、编制并组织实施学校教育事业的发展规划,拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

3、把德育工作放在首位,坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针,建设好德育工作队伍,切实提高德育效果。

4、坚持学校工作以教学为主,按照国家统一编制的教学计划、教学大纲,课程计划,遵循教学规律组织教学,建立和完善教学管理系统,抓好教学常规管理,努力提高教育教学质量。

5、重视教师队伍建设,组织教师学习政治理论、文化业务知识,不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质,充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

6、统筹管理学校教育经费,参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案。负责教育基本信息统计、分析和发布。

7、积极推进教师管理工作,加强和完善学校内控制度建设,组织实施中小学教师继续教育工作、专业技术职务评聘工作。

8、承办县教育体育局、镇党委、政府交办的其他事项。

9、实施小学义务教育,促进基础教育发展。普及小学学历教育及幼儿学历教育。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持正确的政治方向,按教育规律办学,以质量促发展。

2、加强安全管理工作和德育工作。一是学校工作以安全工作为中心,抓实安全管理和安全教育,完善学校各项安全规章制度,并根据安全保卫工作形势的发展,不断加强充实。二是制定切实可行的德育工作计划,确定德育内容和要求,改进德育工作的方式方法。推进班级文化建设,狠抓养成教育,加强日常行为习惯的监督检查。

3、坚持学校工作以教学为主。遵循教学规律组织教学,建立和完善教学管理制度,抓好教学常规管理,努力提高教育教学质量。

4、抓实工作作风,提升师德师风。深入开展“两学一做”学习教育和“干在实处,走在前列”工作大比拼工作,提高党员素养,发挥党员模范带头作用。

5、继续落实好教育扶贫政策,做好控辍保学及留守儿童关爱工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入牟定县天台中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:牟定县天台中心小学。牟定县天台中心小学内设机构6个,分别是:校长室、办公室、党支部、工会、教导处、总务处。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县天台中心小学2021年末实有人员编制97人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制97人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员96人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员73人。其中:离休0人,退休73人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县天台中心小学2021年度收入合计2,142.77万元。其中:财政拨款收入2,142.59万元,占总收入的99.99%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.18万元,占总收入的0.01%。与上年度收入2224.78万元对比,收入减少82.01万元,下降3.68%。其中:财政拨款收入减少65.03万元,其他收入减少16.98万元。主要原因分析:财政拨款收入减少是因为阶段性项目资金减少;其他收入减少是因为上年度其他收入中包含了财政存量资金补助的后勤人员工资。

二、支出决算情况说明

牟定县天台中心小学2021年度支出合计2,160.79万元。其中:基本支出1,998万元,占总支出的92.47%;项目支出162.79万元,占总支出的7.53%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出2225.51万元对比支出减少64.72万元,下降2.91%。其中:基本支出减少27.72万元,项目支出较上年减少37万元,主要原因分析:基本支出减少主要是商品和服务性支出减少;项目支出减少主要是阶段性项目资金减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障牟定县天台中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,998万元。与上年对比基本支出减少27.71万元,主要原因分析:基本支出减少主要是商品和服务性支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1896.62万元,占基本支出的94.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101.38万元,占基本支出的5.07%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障牟定县天台中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出162.79万元。与上年对比项目支出较上年减少37万元,主要原因分析:项目支出减少主要是阶段性项目资金减少。项目开支严格按资金文件支出用途,做到专款专用。项目结束结余资金及时上缴财政。具体项目开支及开展工作情况:用于校舍维修改造29.53元,特殊教育3.12万元、义务教育阶段营养餐和家庭经济困难学生补助支出80.28万元、乡村少年宫项目支出3.23万元、丧葬抚恤费支出6.3万元、学前教育助学金支出8.07万元、教育薄弱环节改善提升4.52万元、办公设备购置支出9.69万元、保教志愿者工资支出18.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县天台中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,157.39万元,占本年支出合计的99.84%。与上年对比减少支出41.29万元,主要原因分析:主要是阶段性项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出1,553.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.03%。主要用于小学教育、学前教育支出及教育费附加安排的支出。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出332.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.4%。主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康(类)支出151.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于事业单位医疗,公务员医疗补助。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出119.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于在职在编职工住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县天台中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县天台中心小学2021年机关运行经费支出0万元,与上年0万元对比增加0万元,增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,牟定县天台中心小学资产总额3791.93万元,其中,流动资产126.38万元,固定资产3639.11万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产26.44万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加40.93万元,其中固定资产增加119.42万元,流动资产减少78.49万元。固定资产增加原因主要是教学楼大型修缮及购置了部分办公设备;流动资产减少38.26%,主要是项目资金的支出,导致货币资金减少。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

3791.93

126.38

3639.11

3306.43

332.68

26.44

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产,

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产,

3、填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、公用经费:是指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

八、住房保障支出,住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53232300236001201111

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