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牟定县2025年1-9月财政收支预算执行分析

日期:2025年10月16日   作者:牟定县财政局   来源:牟定县财政局    点击:[]

今年以来,面对严峻复杂的经济形势,财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和中央、省委、州委、县委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,以稳收支、保“三保”、防风险、守底线为总体目标,积极培植壮大财源,加强预算和财政收支管理,切实兜牢“三保”底线,持续推动财政收支实现质的有效提升和量的合理增长,为加快“滇中牟定、产业强县、左脚舞城、工匠名乡”建设提供强有力的保障。

一、财政预算收支完成情况

(一)2025年1-9月收入完成情况

1.一般公共预算收入。全县一般公共预算收入完成43,082万元,为县人代会批准全县全年预算52,908万元的81.4%,比上年39,006万元增收4,076万元,增长10.4%。其中:

(1)税收收入完成18,728万元,为县人代会批准全县全年预算30,739万元的60.9% ,比上年20,609万元减收1,881万元,下降9.1%。

(2)非税收入完成24,352万元,为县人代会批准全县全年预算22,169万元的109.9% ,比上年18,397万元增收5,957万元,增长32.4%。

2.政府性基金收入。全县政府性基金收入2,680万元,为县人代会批准全县全年预算37,000万元的7.2%,比上年6382万元减收3,702万元,下降58%。

3.国有资本经营预算收入。全县国有资本经营预算收入累计完成274万元,为县人代会批准全县全年预算80万元的342.5%,比上年0万元增收274万元,增长100%,主要是牟定县国有资本投资运营集团有限公司上缴2024年企业利润。

(二)2025年1-9月支出完成情况

1.一般公共预算支出。全县一般公共预算支出156,721万元,为县人代会批准全县全年预算210,096万元的74.6% ,比上年171,424万元减支14,703万元,下降8.6%,其中:一般公共服务支出12,780万元,比上年11,658万元增支1,122万元,增长9.6%;公共安全支出5,165万元,比上年4,797万元增支368万元,增长7.7%;教育支出26,684万元,比上年27,253万元减支569万元,下降2.1%;科学技术支出333万元,比上年179万元增支154元,增长86%;文化旅游体育与传媒支出2,518万元,比上年2,005万元增支513万元,增长25.6%;社会保障和就业支出25,062万元,比上年24,192万元增支870万元,增长3.6%;卫生健康支出14,550万元,比上年12,977万元增支1,573万元,增长12.1%,主要是拨付公立医院综合改革补助资金1,058万元;节能环保支出993万元,比上年7,743万元减支6,750万元,下降87.2%,主要是上年拨付金沙江流域龙川河生态环境治理专项资金支出5,955万元,今年无此项支出;城乡社区事务支出5,711万元,比上年6,878万元减支1,167万元,下降17%,主要是上年增发国债城市排水防涝能力提升补助资金支出,今年无此项支出;农林水事务支出35,986万元,比上年49,924万元减支13,938万元,下降27.9%,主要是上年增发国债资金支出,今年无此项支出,其中巩固脱贫衔接乡村振兴资金9,950万元,比上年9,042万元增支908万元,增长10%;交通运输支出7,745万元,比上年4,796万元增支2,949万元,增长61.5%,主要是拨付中央交通运输领域专项资金3,036万元;住房保障支出6,030万元,较上年10,789万元减支4,759万元,下降44.1%,主要是上年城市棚户区改造、保障性安居工程项目支出5,546万元。

2.政府性基金支出。全县政府性基金支出44,169万元,为县人代会批准全县全年预算53,357万元的82.8% ,比上年23,865万元增支20,304万元,增长85.1%。

3.债务还本支出。全县债务还本支出26,465万元,为县人代会批准全县全年预算27,216万元的97.2% ,比上年1,484万元增支24,981万元,增长1,683.4%,主要是拨付地方政府再融资专项债券转贷资金23,750万元、拨付地方政府专项债券还本850万元及拨付地方政府一般债券还本支出1,865万元。

4.国有资本经营支出。全县国有资本经营支出0万元,为县人代会批准全县全年预算18万元的0%,比上年18万元减支18万元,下降100%。

二、财政收入分部门完成情况

2025年1-9月,税务部门累计完成一般公共预算收入31,264万元,完成全年预算43,769万元的71.4%,比上年25,204万元增收6,060万元,增长24%;财政部门累计完成一般公共预算收入11,818万元,完成全年预算9,139万元的129.3%,比上年13,802万元减收1,984万元,下降14.4%。

一般公共预算收入分部门完成情况如下图:

牟定县地方公共财政预算收入分部门完成情况表

部 门

2025年1-9月累计完成数(万元)

占地方公共财政预算收入比例(%)

税务部门

31,264

72.57

财政部门

11,818

27.43

三、财政预算收支主要特点

(一)一般公共预算收入大幅增长,但结构不优

为实现三季度“功九成”目标任务,政府高位协调税收收入,财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作,进一步压实责任,千方百计挖掘税收增收潜力,积极组织税收、非税收入入库,但因我县税源结构单一,可用财力不足,造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大。需要强化培植持续性税源,进一步优化收入结构。2025年1-9月,全县一般公共预算收入43,082万元, 比上年同期39,006万元增收4,076万元,增长10.4%,其中:税收收入完成18,728万元,比上年同期20,609万元减收1,881万元,下降9.1%,主要是光伏项目耕地占用税较上年减收5,881万元、牟定县水务局水务资产处置土地增值税增收3,911万元;非税收入完成24,354万元,比上年同期18,397万元增收5,957万元,增长32.4%,增长较大的是国有资源(资产)有偿使用收入较上年净增收9,134万元,其中光伏项目净增收6,108万元。

2025年1-9月,全县一般公共预算收入43,082万元,完成全年预算的81.4%,比全州完成预算数74.7%高6.7个百分点。比上年39,006万元增收4,076万元,增长10.4%,增幅居全州十县(市)第2位。从序时进度看,比县市级序时进度73.3%高8.1个百分点,序时进度居全州十县(市)第2位。非税收入占一般公共预算收入占比56.5%,但全年距非税收入占比控制到30%以下的目标有差距。主要原因是我县税源结构单一,可用财力不足,造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大,需要强化培植持续性税源,进一步优化收入结构。

(二)一般公共预算支出同比下降,但“保民生、保工资、保运转”特点显著

2025年1-9月,全县一般公共预算支出156,721万元,比上年171,424万元减支14,703万元,下降8.6%,增幅居全州十县(市)第8位,完成全年预算的74.6%,比全州完成预算数72%高2.6个百分点。从序时进度看,比县(市)级序时进度73.2%高1.4个百分点,序时进度居全州十县(市)第6位。用于保障和改善民生支出122,125万元,占一般公共预算支出的77.9%。

影响支出的主要因素:一是提前发放预算单位10月份工资;二是及时拨付欠拨的专款;三是及时拨付民生资金、乡村振兴衔接资金及沪滇合作项目资金。

(三)政府性基金收支矛盾突出,收入来源单一

2025年1-9月,全县政府性基金预算收入2,680万元(其中专项债务对应项目专项收入521万元),比上年6,382万元减收3,702万元,下降58%,下降的主要是:一是划拨土地收入较上年减收2,211万元;二是土地出让价款收入较上年减收643万元;三是专项债务对应项目专项收入较上年减收461万元,主要是专项债券利息收入净减收461万元。

2025年1-9月,全县政府性基金支出44,169万元,完成全年预算53,357万元的82.8% ,比上年23,865万元增支20,304万元,增长85.1%,主要是:一是拨付城市棚户区改造项目建设资金10,500万元;二是地方政府专项债务付息较上年净增支4,942万元;三是新增专项债券支出较上年净增支2,179万元。

四、下步工作计划

(一)加强财政征管力度,全力组织财政收入。加强税收征管部门协调联动,分解任务,落实责任,依法依规强化税收征管。加强财源建设,强化对重点税源的监测分析,切实做到应收尽收,及时入库。积极向上级汇报沟通,争取政策和资金支持。加大存量资金盘活和存量资金清理力度,挖掘收入潜力,提高财政收入质量。

(二)加强预算执行管理,不断优化财政支出结构。一是切实加快财政支出进度。加强财政上下之间、内部之间及财政与部门之间的沟通衔接,不断加快预算下达和资金拨付,督促项目主管部门加快项目实施进度,尽早形成实物工作量,最大发挥财政资金使用效益。二是加强重点支出保障。严格落实党政机关过紧日子的要求,不断规范和压减一般性、非刚性支出,大力优化财政支出结构,坚决兜牢兜实“三保”底线,积极做好重大决策部署和重点工作任务的资金保障。三是持续做好转移支付资金管理工作。持续加强专移支付资金动态监控,加快资金下达速度,强化资金监测调度,进一步落实好财政资金直达机制,保障财政资金直达基层,直接惠企利民。

(三)加强分析研判,实现四季度“大收官”。强化财政收支运行监测分析,做到提前谋划、有效应对、确保财政收支平稳运行,全力完成四季度“大收官”收支目标。进一步规范预算执行管理,扎实开展财会监督,硬化预算约束,坚决防范化解财政风险,高质量完成年终财政决算工作,奋力开创牟定财政工作新局面。



牟定县财政局

2025年10月16日



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