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牟定县直属机关工委2018年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
牟定县直属机关工委2018年度部门决算公开说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
牟定县直属机关工委是牟定县委的派出机构,代表县委行使领导管理县直机关党的工作的职能,其主要职能是:
1.根据县委对县级机关和直属企事业单位党的工作的决定、指示,负责制定县直机关基层党组织的建设工作规划,领导县直机关基层党组织抓好党的思想、组织和作风建设,做好对党员的教育、管理和监督工作。
2.指导县直机关党组织实施对党员特别是对党员领导干部的监督,加强民主生活会的管理,抓好领导班子思想作风建设。
3.指导县直机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作和机关思想作风建设。
4.审批县直机关党组织领导班子的组成及班子成员的职务任免,审批县直机关党总支、党支部的党员发展工作。
5.负责指导县直机关党组织的理论学习和基层党务干部的政治理论培训。
6.承办县委交办的其他任务。
(二)2018年度重点工作任务介绍
牟定县直属机关工委2018年度重点工作任务根据县委对县级机关和直属企事业单位党的工作的决定、指示,负责制定县直机关基层党组织的建设工作规划,领导县直机关基层党组织抓好党的思想、组织和作风建设,做好对党员的教育、管理和监督工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入直属机关工委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县直属机关工委2018年末实有人员编制1人。其中:行政编制1人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员3人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县直属机关工委2018年度收入合计790103.52元。其中:财政拨款收入790103.52元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加24.5%,主要原因分析是人员调入增资。
2018年收入结构分析表(金额单位:元) |
单位 |
收入总计 |
其 中: |
收 入 构 成 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
其他收入 |
财政拨款收入% |
事业收入% |
其他收入% |
合计 |
790103.52 |
790103.52 |
|
|
100% |
0% |
0% |
县直机关工委(本级) |
790103.52 |
790103.52 |
|
|
100% |
0% |
0% |
|
|
|
|
|
|
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二、支出决算情况说明
牟定县直属机关工委2018年度支出合计764091.96元。其中:基本支出728375.75元,占总支出的95%;项目支出35716.21元,占总支出的5%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加21.65%,主要原因分析人员调入增资。
2018年支出结构分析表(金额单位:元) |
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单位 |
支出总计 |
其中: |
支出构成 |
备注 |
|
基本支出 |
项目支出 |
基本支出% |
项目支出% |
|
|
合计 |
764091.96 |
728375.75 |
35716.21 |
95% |
5% |
|
|
县直机关工委(本级) |
764091.96 |
728375.75 |
35716.21 |
95% |
5% |
|
|
支出构成明细项目分析 |
|
基本支出构成 |
项目支出构成 |
|
人员经费支出 |
人员经费(含离退休)支出% |
公用经费支出 |
公用经费支出% |
行政事业类支出 |
行政事业类% |
基本建设类支出 |
基本建设类% |
|
728375.75 |
718632.75 |
9742.8 |
1.35% |
35716.21 |
100 |
|
0 |
|
|
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(一)基本支出情况
2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出728375.75元。与上年对比增加24.13%,主要原因分析人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.6%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.4%。
县直机关工委2018年主要经济指标对比分析表(单位:万元) |
一、年度收支情况(单位:万元) |
1 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减% |
原因 |
1.本年收入 |
2 |
79 |
63.45 |
15.55 |
24.51 |
|
其中:公共预算财政拨款 |
3 |
79 |
63.45 |
15.55 |
24.51 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
|
|
|
|
|
*其他收入 |
7 |
|
|
|
|
|
2.本年支出 |
8 |
76.41 |
62.81 |
13.6 |
21.65 |
|
其中:基本支出 |
9 |
72.84 |
58.68 |
14.16 |
24.13 |
|
(1)人员经费 |
10 |
71.86 |
54.51 |
17.35 |
31.83 |
(2)日常公用经费 |
11 |
0.98 |
4.17 |
-3.19 |
-76.5 |
项目支出 |
12 |
3.57 |
4.13 |
-0.56 |
-13.56 |
|
(1)基本建设类项目 |
13 |
|
|
|
|
|
(2)行政事业类项目 |
14 |
3.57 |
4.13 |
-0.56 |
-13.56 |
|
3.年末结转和结余 |
16 |
4.55 |
2.41 |
2.14 |
88.8 |
其中:公共预算财政拨款 |
17 |
4.55 |
2.41 |
2.14 |
88.8 |
政府性基金预算财政拨款 |
18 |
|
|
|
|
|
二、年末资产负债情况(单位:万元) |
19 |
|
— |
— |
— |
|
1.资产总计 |
20 |
|
|
|
|
|
其中:固定资产价值 |
21 |
2.44 |
2.32 |
0.12 |
5.17 |
|
其中:房屋价值 |
22 |
|
|
|
|
房屋面积(平方米) |
23 |
|
|
|
|
*房屋单价(元) |
24 |
|
|
|
|
汽车价值 |
25 |
|
|
|
|
汽车数量(辆) |
26 |
|
0 |
|
|
*汽车单价(元) |
27 |
|
0 |
|
|
三、年末机构人员情况(单位:个、人) |
35 |
|
— |
— |
— |
|
1.独立编制机构数 |
36 |
1 |
1 |
|
|
|
其中:行政机构 |
37 |
1 |
1 |
|
|
2.独立核算机构数 |
39 |
1 |
1 |
|
|
其中:行政机构 |
40 |
1 |
1 |
|
|
其中:单户表 |
43 |
|
|
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|
|
4.年末实有人数 |
44 |
6 |
6 |
|
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在职人员 |
45 |
|
|
|
|
离休人员 |
46 |
|
|
|
|
|
退休人员 |
47 |
2 |
2 |
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|
5.年末公共预算财政拨款(补 |
|
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|
助)开支人数 |
|
|
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|
在职人员 |
49 |
4 |
4 |
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|
离休人员 |
50 |
|
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|
退休人员 |
51 |
2 |
2 |
|
|
(二)项目支出情况
2018年度用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出35716.21元。与上年对比减少13.56%,主要原因分析部门2018年部门专项经费保障较上年适度调减。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县直属机关工委2018年度一般公共预算财政拨款支出764091.96元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加21.65%,主要原因分析人员调入增资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出728375.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.3%。主要用于发放人员工资57768.12元、社会保障缴费140951.75元、机构运行支出9742.8元;用于保障组织部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标专项业务工作的经费支出35716.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%;
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县直属机关工委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4761元,支出决算为4761元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为4761元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元,持平。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出4761元,比上年增加0万元,增长0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出4761元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:
公务用车购置支出0元。
公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出4761元。其中:
国内接待费支出4761元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于部门相关工作培训、对口业务工作,发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县直属机关工委2018年机关运行经费支出9742.8元,与上年对比基本持平。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,牟定县直属机关工委资产总额88792.3元,其中,流动资产64362.3元,固定资产24430元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1200元,其中固定资产增加1200元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:元 |
|
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
1 |
88792.3 |
64362.3 |
24430 |
0 |
0 |
0 |
24430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度,牟定县直属机关工委部门政府采购支出总额1200元,其中:政府采购货物支出1200元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的1%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事项情况说明
牟定县直属机关工委无其他重要事项情况在此说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
国有资产,是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。具体而言,国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产,国家资本金及其收益所形成的财产,国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产,对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和,就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。
监督索引号53232300128601111