监督索引号53232300600010000
——2025年2月13日在牟定县第十八届人民代表大会第四次会议上
牟定县财政局
各位代表:
受县人民政府委托,现将牟定县2024年地方财政预算执行情况和2025年地方财政预算草案提请县十八届人大第四次会议审查,并请县政协委员和列席人员提出意见。
一、2024年地方财政预算执行情况
2024年是中华人民共和国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来,面对复杂多变的经济形势和“稳增长、防风险、守底线”的巨大压力,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,县财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,紧紧围绕全县经济社会发展大局,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调,抢抓积极财政政策机遇,加大财源培植力度,加强财政收入管理,优化财政支出结构,狠抓预算执行和绩效管理,切实防范化解地方债务风险,兜牢兜实“三保”底线,财政工作呈现平稳运行的良好态势,预算执行情况总体较好。
(一)一般公共预算执行情况
2024年,全县一般公共预算收入51,866万元,完成全年预算数49,208万元的105.4%,比上年决算数47,768万元增收4,098万元,增长8.6%。其中:税收收入29,843万元,占比为57.5%;非税收入22,023万元,占比为42.5%。全县一般公共预算支出203,968万元,完成全年预算调整数202,000万元的100.9%,比上年决算数201,986万元增支1,982万元,增长1%。
全县一般公共预算平衡情况:一般公共预算收入51,866万元,上级补助收入149,186万元(其中:税收返还性收入7,604万元,一般性转移支付收入115,744万元,专项转移支付25,838万元),地方政府一般债券转贷收入5,284万元(其中:新增一般债券收入800万元),调入资金5,904万元(其中:政府性基金预算调入5,893万元,国有资本经营预算调入11万元),调入预算稳定调节基金860万元,上年结转结余10,926万元,区域间转移性收入2,078万元,收入合计226,104万元。一般公共预算支出203,968万元,上解上级支出5,928万元,地方政府一般债务还本支出4,748万元,调出资金889万元,安排预算稳定调节基金2,658万元,支出合计218,191万元。结转下年支出7,913万元,收支相抵,一般公共预算收支平衡。
(二)政府性基金预算执行情况
2024年,全县政府性基金收入37,178万元,完成年初预算数15,422万元的241.1%,比上年同期12,152万元增收25,026万元,增长205.9 %;全县政府性基金预算支出41,025万元,完成年初预算数21,819万元的188%,比上年同期177,139万元减少136,114万元,下降76.8%(主要原因是:2024年争取新增专项债券项目资金大幅下降)。
政府性基金预算平衡情况:政府性基金预算收入37,178万元,转移性收入(上级补助收入)6,298万元,上年结转收入3,857万元,调入资金889万元,地方政府专项债券转贷收入66,830万元(其中:新增专项债券收入13,400万元;置换债券53,430万元),收入总计115,052万元;政府性基金预算支出41,025万元,债务还本支出46,756万元,政府性基金上解支出1,695万元,调出资金5,893万元,支出总计95,369万元。政府性基金预算年终结余结转19,683万元,收支相抵,政府性基金预算收支平衡。
(三)社会保险基金预算执行情况
2024年,全县社会保险基金预算收入28,702万元,完成年初预算数33,471万元的85.8%,比上年同期33,002万元减收4,300万元,下降13%;全县社会保险基金预算支出32,335万元,完成年初预算数30,851万元的104.8%,比上年同期28,384万元增支3,951万元,增长13.9%。
全县社会保险基金预算平衡情况:社会保险基金预算收入28,702万元,上级补助收入16,982万元,收入总计45,684万元。社会保险基金预算支出32,335万元,上解支出35,388万元,支出总计67,723万元,收支相抵,本年结余-22,039万元,社会保险基金预算收支累计滚存结余16,525万元。
(四)国有资本经营预算执行情况
2024年,全县国有资本经营预算收入29万元(其中:国有资本经营预算上级补助收入18万元,其他国有资本经营预算企业利润收入11万元),国有资本经营预算支出18万元,调出资金11万元(调入一般公共预算11万元),收支相抵,国有资本经营预算收支平衡。
(五)其它需要报告的事项
1.县级“三保”预算执行情况:2024年,全县累计执行“三保”支出88,601万元,其中:“保工资”支出66,961万元;“保运转”支出1,938万元;“保基本民生”支出19,702万元。我县“三保”预算执行平稳,未发生拖欠人员工资、社保资金、民生保障资金等情况,切实兜住了“保工资、保运转、保基本民生”底线。
2.预备费预算及使用情况:2024年,年初预算预备费2,100万元,实际动支预备费361万元,主要用于全县非洲猪瘟疫情处置和动物疫病处置。其中:安排7乡镇非洲猪瘟疫情补助和处置经费359万元,安排共和镇动物疫病处置支出2万元。
上述数据均为年终快报数,待州财政局批复我县2024年度决算后,部分数据会有所变化,届时再向县人大常委会报告。
二、2024年主要财政工作情况
(一)聚焦财源培植,财政收入持续增长。一是打牢财政增收基础。引导驻牟金融机构加强优质金融服务,聚焦便民惠民政策措施,为企业提供多元化的信贷和融资需求,不断增强企业发展后劲。积极深化“放管服”改革,全面落实减税降费政策,不断优化营商环境和财政扶持方式,力促基础税源稳定增收。二是加大财源培植力度。抢抓积极财政政策机遇,大力支持产业建设和重点项目,积极培植以风电、光伏、烟草、冶金矿产等为重点的优势财源,将新兴产业等市场主体培育为财政收入增长点。三是加强税源监测分析。建立健全财税分析联合会商机制,每月至少分析研判财政运行形势2次,对基础性税源、一次性税源、政策性减收税源、新增税源进行全面梳理和分析,密切跟踪重点项目、重点企业、重点税种和重点税源的变化情况,全面堵漏挖潜、综合治税,确保税收足额入库。四是强化收入征收管理。加强财税部门工作合力,发挥部门协税护税作用,围绕税源结构和收入序时入库目标,充分挖掘县级财政增收潜力。加强烟草、冶金、批零住餐、规上企业等行业税收以及行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产(资源)收入和政府性基金等收入的征管,有序组织常规税收和非税入库,确保完成年度收入目标。2024年,累计完成一般公共预算收入51,866万元(其中:税收收入29,843万元,占比57.5%;非税收入22,023万元,占比42.5%),完成全年预算数49,208万元的105.4%,同比增收4,098万元,增长8.6%,增幅居全州第4位。
(二)聚焦预算执行,财政支出稳中有进。一是从严从紧编制预算。构建“一体四翼”预算编审体系,强化支出审核论证,从项目立项的必要性、实施方案的可行性、支出预算的合理性、绩效目标的适配性进行严格审核,着力提高预算编制的科学性、精准性,预算执行实现在源头就紧起来。二是精打细算执行预算。将政府各类收入全部纳入预算管理,增强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的有效衔接。认真执行年初县人民代表大会批准的预算,严禁超预算、无预算安排支出。严把预算支出关口,严格执行各项经费支出标准,不断提升支出安排的精准性、有效性,确保全年财政收支平衡。三是优化结构保障支出。严格贯彻落实党中央、国务院关于习惯过紧日子的要求,通过压减非刚性非重点支出、从严管理“三公”经费、严控行政运行成本和硬化预算约束等方面加大财政资金统筹力度,积极调整和优化财政支出结构,把更多的财政资金安排用于发展的紧要处、民生的急需上。2024年,全县累计完成一般公共预算支出203,968万元,完成预算调整数202,000万元的100.9%,同比增支1,982万元,增长1%,增幅居全州第9位。
(三)聚焦项目建设,资金争取成效明显。一是提高认识抓争取。深入学习习近平总书记关于“两重”项目建设的重要论述,把争取项目资金作为我县扩大有效投资和推动高质量发展的重要抓手。通过调动全县各级各部门的工作积极性,协同联动、共同发力争取资金推动我县经济稳进提质、缓解财政运行困难。二是谋划项目抓争取。紧盯国家和省州的发展导向、政策取向、资金投向,抢抓国家实施更加积极的财政政策,持续支持“两重”“两新”政策实施等重大机遇,以及超长期特别国债、地方政府专项债券等组合政策红利抓好项目谋划,及时将准备充分、符合政策、绩效优良的项目充实到项目库,争取更多项目纳入国家规划和省州“盘子”,最大限度争取政策和资金支持。年内组织相关职能部门申报专项债券项目41个,总投资131.19亿元,专项债券资金需求60.05亿元。三是明确目标抓争取。印发《牟定县2024年一般公共预算争取上级补助资金任务的通知》,将资金争取任务分解下达到全县7个乡镇和32个县级部门,通过明确目标任务、压实工作责任、定期督查通报、严格考核评价等措施和严格执行县级分管领导每月带领分管部门到省州对口厅局汇报对接工作不少于2次的工作制度,形成全县各级各部门密切配合、积极主动向上争取资金的良好氛围。2024年,全县累计争取到位一般公共预算上级补助资金149,186万元(含返还性收入7,604万元)、政府性基金转移支付补助6,298万元、专债项目资金13,400万元、置换债券资金57,914万元。
(四)聚焦防风化债,债务风险化解有力。一是紧盯目标、制定方案抓化债。制定《牟定县2024年政府性债务化解方案》和过紧日子、全力盘活国有资产资源支持化债等方案,通过统筹一般公共预算、政府性基金预算、争取再融资债券和新增专项债券、压减一般公共预算支出、盘活财政存量资金、与银行协商债务缓释等多种方式竭尽全力化债,确保政府债务及时足额还本付息。二是加强统筹、守牢底线抓化债。将年内到期政府债务本息纳入预算,按照“保工资、保运转、保民生、保债务还本付息、保基础、保应急”的顺序,加强资金统筹调度,确保债务还本付息资金不留缺口。三是加强预警、盘活存量抓化债。严格执行隐性债务月报告制度和到期债务偿还预警制度,对到期债务提前进行分析研判。加大存量资金清理盘活力度,对超期结转结余资金、项目难于实施的低效资金、沉淀往来款项一律收回县级财政统筹,并优先用于偿还债务,确保不发生债务违约或逾期。四是多措并举、竭尽全力抓化债。全面深化国有企业改革,不断增强国有企业的造血功能,通过增加营运收入和市场化融资等方式积极化解政府债务,千方百计破解难题、化解风险,切实维护好政府自身信誉。2024年,我县累计争取到债券置换资金5.79亿元,及时足额偿还了2024年到期的政府性债务本息,债务风险总体在可控范围内。
(五)聚焦主责主业,理财水平不断提高。一是扎实开展财会监督。年内组织开展会计信息质量检查、财政督导各1次,共对49家预算单位、1家县属企业反馈书面报告50份,反馈存在共性问题5个,个性问题11个,通过跟踪问效已全部完成整改。以财政资金监管“清源行动”为抓手,建立分工明确、责任清晰、齐抓共管的财政资金监管“清源行动”组织管理体系,围绕3个方面14项重点领域对全县所有预算单位开展专项整治,共发现问题133个,涉及金额7,399.97万元,已整改问题133个,收缴财政资金105项724.19万元。二是强化预决算信息公开。认真落实预算法定原则,坚持按法定程序向本级人大报告预算执行及预决算信息公开等情况,主动接受人大法律监督和社会监督。年内组织229家预算单位全面公开部门预决算和“三公”经费预决算,公开面达100%。三是全面推进内部控制建设。以财会监督为切入点,以内控建设为着力点,全县108家预算单位100%开展内部控制建设并通过考核,各行政事业单位风险防控意识明显增强,预算管理、“三公”经费管理、资产管理等不断规范,财政业务风险隐患得到有效控制,“大监督”工作体系日趋成熟。四是加强重点领域保障。加强以39项基本民生保障为重点的民生类支出保障,积极支持养老、医疗、就业、教育等方面的政策覆盖面,加大巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接财政投入力度,加强“三保”库款保障,确保“三保”优先保障、及时足额保障。2024年,全县用于保障和改善民生资金支出达166,180万元,占一般公共预算支出的81.5%;累计发放各类民生保障资金5,272.04万元;累计安排社会保障和就业支出31,041万元、卫生健康支出15,184万元、教育支出31,988万元;累计下达巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金11,762万元;累计执行“三保”支出88,601万元。
(六)聚焦监督管理,国资国企提质增效。一是锚定目标抓改革。锚定“十四五”末县国投集团公司实现资产100亿元、营业收入10亿元、利润1亿元以上的目标,围绕“做强队伍、做大资产、做宽业务、做优效益,做少债务”的思路,在打造发展核心引擎、整合做大企业规模、提升创新竞争实力、确保资产保值增值、保障企业健康发展上持续发力。2024年公司资产总额达86.23亿元,同比增长27.05%;实现营业收入5.65亿元,同比增长51.07%;实现净利润311.66万元,同比增长109.75%;累计上缴税款8,994.02万元,完成融资1.03亿元,偿还债务本息6.6亿元。二是“做强队伍”促发展。为深化国有企业改革,拓宽选人用人渠道,优化国有企业领导班子结构,适应企业健康发展,更好服务牟定经济社会发展,2024年11月,通过面向社会公开选聘了县国投集团公司董事长,法人治理结构不断完善。三是“做宽业务”提效益。2024年,公司累计承接补充耕地和城乡建设用地增减挂钩、化佛山庆丰湖旅游、大型公路冷链物流等工程建设项目237个,总投资约28.73亿元,共实现项目建设利润2,211.03万元。同时,加大对共享单车、超市、酒店民宿等20个自营项目的经营管理,实现营业收入4,511.31万元。四是把好“关口”抓规范。认真贯彻执行《行政事业单位通用办公设备及办公家具配置标准》等相关规定,从资产购置源头上进行严管严控,严把资产“入口关”。加强行政事业单位国有资产处置审批工作,依法依规做好资产报废、划拨、出售、出租、出借等资产审批工作,规范资产“出口关”。五是强化监督保价值。严格执行《牟定县行政事业性国有资产管理办法》等配套管理办法,进一步完善资产清查核实、产权登记、收益收缴、信息报告、监督检查等制度体系,认真落实国有资产月报制度和年度报告制度,确保国有资产账证相符、账实相符、保值增值。
各位代表,总的来看,2024年的财政工作稳中有进、成绩斐然,这是县委、县政府正确领导的结果,是县人大、县政协和县人大代表、县政协委员指导监督、大力支持的结果,是全县各级各部门共同努力、攻坚克难的结果。同时,我们也清醒地认识到,当前我县的财政工作还存在一些短板和弱项:财源基础薄弱,财政收入结构不优、质量不高,减收增支矛盾突出、财政平衡难度大,“三保”保障压力大,政府债务负担重,防风化债风险加剧及高质量可持续发展能力弱等。对此,我们将深入学习领会习近平总书记关于财政工作的重要论述以及实施积极的财政政策、深化财税体制改革、优化财政资源配置、防范化解地方债务风险、加强财政管理监督等重要指示批示精神,积极采取措施全力加以解决。
三、2025年地方财政预算草案
(一)2025年预算编制的指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真贯彻落实省委十一届七次、州委十届八次、县委十四届八次全会和省委、州委、县委经济工作会议精神,以及全国、全省财政工作会议精神,坚持稳中求进、以进促稳工作总基调,牢固树立“过紧日子”思想,加强财政收入管理,优化财政支出结构,强化预算绩效和地方政府债务管理,切实兜牢“三保”底线,积极防范化解债务风险,着力打造“健康财政、安全财政、发展财政、民生财政、质效财政”,为全县经济社会高质量发展提供坚实保障。
(二)2025年地方财政预算安排情况
1.一般公共预算
2025年,全县一般公共预算收入安排52,908万元,比2024年51,866万元增收1,042万元,增长2%,其中:税收收入安排30,739万元,占比为58.1%;非税收入安排22,169万元,占比为41.9%;全县一般公共预算支出安排210,096万元,比2024年203,968万元增支6,128万元,增长3%。
一般公共预算平衡情况:全县一般公共预算收入52,908万元,转移性收入151,900万元(其中:返还性收入2,530万元、一般性转移支付收入118,884万元、专项转移支付收入30,486万元),再融资债券转贷收入16,785万元,上年结余收入7,913万元,调入资金7,880万元(其中:政府性基金预算调入7,800万元,国有资本经营预算调入80万元),动用预算稳定调节基金0万元,收入总计237,386万元;全县一般公共预算支出210,096万元,转移性支出上解支出5,930万元,调出资金2,675万元(一般公共预算调入政府性基金预算),债券还本支出18,685万元,支出总计237,386万元。收支两抵,一般公共预算收支平衡。
2.政府性基金预算
2025年,全县政府性基金预算收入安排37,000万元,比2024年37,178万元减少178万元,下降0.4%;全县政府性基金预算支出安排53,357万元,比2024年41,025万元增加12,332万元,增长30.1%。
政府性基金预算平衡情况:政府性基金预算收入37,000万元,转移性收入(上级补助收入)3,800万元,调入资金2,675万元,地方政府专项债券转贷收入7,650万元,上年结余收入19,683万元,收入总计70,808万元;政府性基金预算支出53,357万元,地方政府专项债券还本支出8,531万元,政府性基金调出资金7,800万元,政府性基金上解支出1,120万元,支出总计70,808万元。收支两抵,政府性基金预算收支平衡。
3.社会保险基金预算
2025年,全县社会保险基金预算收入安排29,861万元,比2024年28,702万元增加1,159万元,增长4%;全县社会保险基金预算支出安排35,422万元,比2024年32,335万元增加3,087万元,增长9.5%。
社会保险基金预算平衡情况:社会保险基金预算收入29,861万元,上级补助收入18,884万元,收入总计48,745万元;社会保险基金预算支出35,422万元,上解支出17,259万元,支出总计52,681万元。收支相抵,本年结余-3,936万元,社会保险基金预算收支累计滚存结余12,589万元。
4.国有资本经营预算
2025年,全县国有资本经营预算收入安排98万元(其中:国有资本经营预算上级补助收入18万元,其他国有资本经营预算企业利润收入80万元);全县国有资本经营预算支出安排18万元,调出资金80万元。收支两抵,国有资本经营预算收支平衡。
(三)2025年县级“三保”预算安排情况
经测算,2025年全县“三保”支出需求91,482万元,已全部列入县级财政预算。其中:保工资支出66,976万元;保运转支出2,109万元,保基本民生支出22,397万元,能确保中央和省标政策“三保”足额保障到位。
四、2025年财政重点工作
(一)培植税源,强化征管抓收入。一是培育优质税源。立足财源建设,不断优化营商环境和财政扶持方式,大力支持产业建设和重点项目,持续培植以风电、光伏、烟草、冶金矿产等为重点的优势财源,将新兴产业等市场主体培育为财政收入增长点,打牢财政持续增收的基础。二是强化税源监测。认真落实财税联席会议制度,完善收入运行监测和分析研究机制,密切跟踪重点税种、重点税源的变化情况,精准挖掘税收资源,依法依规足额征收,确保税收均衡入库。三是加强收入征管。加强非税收入和政府性基金收入管理,科学研判土地出让形势,着力做好土地出让收入组织,努力做大收入基本盘,放大财政资金的乘数效应和引导功能,确保财政收入组织有序、应收尽收。
(二)优化结构,突出重点强保障。一是强化财政预算支出管理。坚持量入为出原则,严格以收定支,大幅压减非重点非刚性支出。以当年可用财力为基础,建立预算分级保障机制,加大预算指标盘活力度,强化支出效益动态评估,按照轻重缓急进行排序,优先保障“三保”和重点支出。二是牢固树立过紧日子思想。严格落实党政机关习惯过紧日子要求,树牢“大钱大方、小钱小气”的意识,从严控制“三公”经费和压缩一般性支出,坚决压减低效无效支出,优化资源配置和支出结构,把节约下来的资金用到“三保”保障上、用到债务还本付息上、用到老百姓最关心的“急难愁盼”上。三是强化重点领域保障。积极推行零基预算改革,打破预算安排和资金分配的基数依赖,全面梳理项目支出和人员支出预算,充分发挥财政资金配置的集聚、杠杆、融合、整体等效应,在积极落实好教育、社保、就业、医疗等各项民生政策的同时,集中财力保障县委、县政府重大战略、重点项目和重要工作。
(三)强化管理,提升质效促规范。一是加强财政业务建设。深入推进国库管理改革和财政预算管理一体化系统建设,着力增强财政科学化、精细化管理的整体合力。建立和完善“目标、指标、审核、评价”四个体系组成的全过程预算管理机制,健全能增能减、有保有压的预算分配机制,着力加强预算执行和支出管理。二是全面实施预算绩效管理。加强全过程预算绩效管理,加大财政政策绩效评价力度,推动绩效评价向政策建议、管理咨询、服务决策参考上转变。建立完善以绩效为目标、以结果为导向、以项目成本为衡量标准的财政支出绩效目标管理体制,深化预算绩效评估机制,推进绩效评价结果有效应用,逐步拓展绩效评价的深度和广度。三是加大内部控制建设力度。继续抓实行政事业单位内部控制制度完善和执行工作,真正做到“固点、扩面、提质、增效”,让内部控制建设深入人心、嵌入业务,不断提升财政业务工作效能。四是深入开展财会监督检查。严肃财经纪律,持续深入开展财会监督专项行动,深化与人大监督、巡察监督、审计监督等与财会监督的贯通协调,注重监督检查与服务指导相结合,指导预算单位规范开展财政业务,确保资金安全高效运行。
(四)多措并举,防范风险守底线。一是兜牢兜实“三保”底线。全面落实“三保”主体责任,精准测算“财力账”“支出账”“平衡账”三本账,加大财力统筹,优先保障“三保”支出,其他事项结合财力和轻重缓急予以安排,切实兜牢“三保”底线,确保“三保”不出风险。二是严守债务风险防线。完善全口径地方债务监测监管体系和防范化解隐性债务风险长效机制,加强风险评估和监测预警,通过统筹一般公共预算、政府性基金预算、争取再融资债券和新增专项债券、压减一般公共预算支出、盘活财政存量资金、与银行协商债务缓释等多种方式化债,确保债务风险总体在可控范围内。三是强化财政运行管理。持续加大库款调拨管理力度,督促预算单位认真落实财政资金使用的主体责任,规范单位资金管理,及时清理消化往来款项,加强资金支出跟踪问效,提升财经纪律和制度的执行力,筑牢资金安全的“底线”和预防腐败的“红线”,确保财政运行平稳有序。
(五)高位推动,深化改革促发展。一是坚持狠抓财政管理改革。持续深化预算管理改革,加强“四本”预算统筹衔接,构建预算指标核算管理全过程的记录体系、全覆盖的控制体系和全方位的报告体系。全面推进财政核心业务一体化改革,加快预算管理一体化建设工作,构建“制度+技术”管理机制,推动资金支付由“人工审核”向“系统审核”转变、财政数据由“手动填报”向“自动提取”转变、财政监管由“线下核查”向“线上穿透”转变、风险防控由“被动应对”向“主动预见”转变,全面提高预算管理制度化、规范化、信息化水平。二是坚持依法依规深化国有企业改革。健全国有企业领导人员分类分层管理制度,建立分类考核评价和国有企业管理人员能上能下、员工能进能出机制,切实增强内生动力和创新活力,充分调动国有企业高管和职工的工作积极性。三是坚持守正创新加快国有企业发展。围绕调整优化国有资本布局结构、完善现代企业制度、优化资源资产配置、加强国有资产监管等重点工作,深化拓展“融、投、建、管、营”一体化运作模式,坚持一手抓防风化债、一手抓高质量可持续发展,不断在“做强队伍、做大资产、做宽业务、做优效益、做少债务”上取得实效,进一步提升国有资产保值增值率和增强企业市场竞争力。
各位代表,征程万里风正劲,重任千钧再出发。2025年,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督指导下,聚焦“滇中牟定、产业强县、左脚舞城、工匠名乡”建设目标和“富民、兴企、强县”发展目标,按照县十八届人民代表大会第四次会议确定的目标任务,坚持以绝对忠诚理财、绝对担当管财、绝对干净用财,全力做好健康财政、安全财政、发展财政、民生财政、质效财政“五篇文章”,为促进牟定县经济社会高质量发展贡献力量!
以上报告,请予审查。
附件:牟定县2025年财政收支预算草案(详见附表2)
监督索引号53232300600010111