牟定县人民政府
首页 >> 部门信息公开 >> 牟定县财政局 >> 部门预决算 >> 正文

牟定县机关事务服务中心2025年部门预算公开

日期:2025年03月13日   作者:   来源:    点击:[]

监督索引号53232300172200000

牟定县机关事务服务中心2025年部门预算公开目录

第一部分牟定县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分牟定县机关事务服务中心2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、2025年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、2025年部门项目支出绩效目标表(本次下达)

十、2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

第一部分 牟定县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.根据国家、省、州、县有关机关事务服务的方针、政策、法律法规、规章、标准要求,负责拟定有关机关事务服务的工作计划、规划和制度,并组织实施。

2.负责规定范围内的公务接待及相关经费的管理、使用与结算工作。

3.负责县公务中心办公区服务保障工作。

4.负责公务用车综合保障平台的运行管理工作,做好党政机关重大突发事件、重大活动、应急抢险等公务用车保障服务。

5.负责党政机关办公用房调剂、公共机构节能相关工作。

6.协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、接待股、公务用车平台管理股、办公用房管理股、后勤保障股。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.打牢基础,做好党建工作。以政治建设为统领,以落实全面从严治党主体责任为主线,以规范党内政治生活为重点,以提高党员干部素质为根本,认真履行党建工作“一岗双责”,全力夯实党建工作基础,创新党建工作方法,全面提升党建工作水平。

2.规范运行,完善公务接待体系建设。始终坚持规范、高效、热情、周到、有序的“大接待理念”,抓实公务接待内控制度的落实,切实规范公务接待流程,继续严格接待审批,强化内部管理和监督,确保接待工作“合规、周到、安全、节俭”。

3.合理统筹,抓实机关事务工作。一是继续加强公共机构节能、党政机关办公用房、公务用车平台及会务服务等工作的管理,力争一个季度至少到州机关事务管理局相应科室对接汇报一次工作,确保圆满完成2025年各项工作任务。二是强化平台车辆的管理,加强平台车辆出车前的检修维护,严格执行派车制度,切实增强驾驶员的安全意识,做好续缴保险和车辆查验工作,及时催缴租车费用,多措并举确保非税任务指标圆满完成。三是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格执行《党政机关办公用房管理办法》和《党政机关办公用房建设标准》,全力推进党政机关办公用房管理权属统一登记工作。四是加强公共机构节能管理,做好全县66家报送单位指导工作,确保完成全年节能目标任务。五是加强对县机关食堂、周转房、政府报告厅、视频会议室的管理,定期对设备进行检查维护,对内部破损设施进行修缮进一步提高会议保障质量和服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制10人。在职实有9人,其中:财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制39辆,实有车辆35辆,超编0辆。实有车辆少于编制数4辆,原因是平台车辆报废后,还未购置新公务用车。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5468139.78元,其中:一般公共预算5468139.78元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比,财务总收入比上年的4462132.20元增加1006007.58元,增长22.55%,主要原因分析是新增办公用房租赁费项目支出预算。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5468139.78元,其中:本年收入5468139.78元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5468139.78元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比,财政拨款收入比上年的4462132.20元增加1006007.58元,增长22.55%,主要原因分析是新增办公用房租赁费项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5468139.78元。财政拨款安排支出5468139.78元,其中:基本支出2038439.78元,与上年对比,基本支出比上年的2100132.20元减少61692.42元,下降2.94%,主要原因分析是在职人员减少,工资及社会保障缴费减少;项目支出3429700.00元,与上年对比,项目支出比上年的2362000.00元增加1067700.00元,增长45.20%,主要原因分析是新增办公用房租赁费项目支出预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010350事业运行”支出2576332.48元,主要用于保障单位正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、绩效工资等),商品和服务支出(主要包含办公费、物业管理费、水费、电费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等)。

2.“2010302一般行政管理事务”支出2609700.00元,主要用于公务接待费、运行维护费、机关事务管理费支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出128802.09元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.“2101102事业单位医疗”支出44818.33元,主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

5.“2101103公务员医疗补助”支出26363.72元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。

6.“2101199其他行政事业单位医疗”支出3032.00元,主要用于事业单位大病保险缴费支出。

7.“2210201住房公积金”支出79091.16元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出2038439.78元,其中:30101基本工资312684.00元,30102津贴补贴38340.00元,30107绩效工资452069.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费128802.09元,30110职工基本医疗保险缴费44818.33元,30111公务员医疗补助缴费26363.72元,30112其他社会保障缴费10941.12元,30113住房公积金79091.16元,30199其他工资福利支出180000.00元,30201办公费27520.00元,30209物业管理费480.00元,30205水费1000.00元,30206电费3000.00元,30228工会经费6330.36元,30231公务用车运行维护费700000.00元,30239其他交通费用27000.00元。

项目支出3429700.00元,其中:30201办公费390000.00元,30205水费3500.00元,30206电费6500.00元,30213维修(护)费20000.00元,30214租赁费1294700.00元,30217公务接待费410000.00元,30226劳务费245000.00元,31013公务用车购置1000000.00元,30299其他商品和服务支出60000.00元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

牟定县机关事务服务中心2025年度无中央配套事项。

(二)既定政策标准测算补助事项

牟定县机关事务服务中心2025年度无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

牟定县机关事务服务中心2025年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额553169.00元,其中:政府采购货物预算544569.00元、政府采购服务预算8600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

牟定县机关事务服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2110000.00元,较上年2860000.00元减少750000.00元,下降26.22%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

牟定县机关事务服务中心2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

本年和上年都没有安排因公出国(境)人员,也没有安排因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费

牟定县机关事务服务中心2025年公务接待费预算为410000.00元,较上年减少20000.00元,下降4.65%,国内公务接待批次为320次,共计接待2720人次。

减少的原因是厉行节约,严格控制接待批次和人次,公务接待费用较上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

牟定县机关事务服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为1700000.00元,较上年减少730000.00元,下降30.04%。其中:公务用车购置费1000000.00元,较上年减少750000.00元,下降42.86%;公务用车运行维护费700000.00元,较上年增加20000.00元,增长2.94%。减少的主要原因是今年计划购置公务用车4辆,比上年减少3辆,购置费减少,其中公务用车运行维护费增加的主要原因是车辆增加一辆,公务用车运行维护费随之增加,两项合计总体减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

牟定县机关事务服务中心2025年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

牟定县机关事务服务中心2025年机关运行经费安排0.00元,与上年对比增加0.00元,增长0.00%,主要原因是本单位属事业单位,无机关运行经费安排,与上年一致。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,牟定县机关事务服务中心资产总额1768979.64元,其中,流动资产308511.98元,固定资产1460467.66元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加649733.31元,其中固定资产增加476548.34元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 牟定县机关事务服务中心2025年部门预算表

(详见附件)

附件:1.牟定县机关事务服务中心2025年部门预算表

2.牟定县机关事务服务中心2025年预算重点领域财政项目文本公开

牟定县机关事务服务中心

2025年3月13日

监督索引号53232300172200111

上一条:牟定县医疗保障局2025年部门预算公开
下一条:牟定县疾病预防控制中心2025年部门预算公开

关闭