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县政管局2018年部门预算编制说明

日期:2018年02月27日   作者:   来源:县政管局    点击:[]






一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案;

(一)2014年重点工作任务介绍

1.负责县人民政府自身建设领导小组和县人民政府实施四项制度联席会议的日常工作。

2.负责监督管理县政务服务中心、县公共资源交易中心。

3.制定政务服务有关规章制度、监督管理办法并组织实施。

4.会同有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的相关工作。

5.会同有关部门对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的部门(机构)和服务事项进行审核并报县人民政府决定。

6.对依法决定撤销或者停止执行并纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项,保障其在规定期限内停止执行。

7.协调和监督集中受理、办理的政务服务事项,组织并联审批或者指定部门(机构)政务服务窗口牵头组织并联审批。

8.收集、汇总、上报政务服务中心有关政务服务数据和工作情况,适时通报政务服务工作情况。

9.对乡镇为民服务中心和公共资源交易中心报送本级政府所属工作部门(机构)审批的政务服务事项办理情况进行监督协调。对县级各分中心、各乡镇为民服务中心、公共资源交易中心、村(社区)、组为民服务站(点)的工作进行指导。

10.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

(二)机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个,行政单位,部门编制人数为6人。实有人数6人,其中:行政人员6人。退休人员2人。年末财政供养人员8人,聘用兼职门卫1人。无车辆编制。

(三)重点工作概述

2018年政务服务工作的总体思路是:以深化行政管理体制改革为统领,以“互联网+政务服务”为重点,以简政放权、放管结合、优化服务改革为保障,以群众办事更加方便、项目审批更加高效、公共资源交易更加规范有序、组织保障更加坚强有力为目标,全力服务全县经济社会发展。

1.着力深化改革,优化服务流程,提升服务效能。

2.抓实投资审批和中介超市服务,全力服务经济发展。

3.构建服务机构,切实便利群众办事。

4.着力强化监管,建成使用公共资源交易电子化平台,实现阳光公平交易。

5.坚持全面从严治党,抓好党建和党风廉政建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制6人,事业编制0人。在职实有6人,其中:财政全供养6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入101.25万元,其中:一般公共预算101.25万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入101.25万元,其中:本年收入101.25万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款101.25万元(本级财力101.25万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款XX万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出101.25万元。本级财力安排支出101.25万元,其中,基本支出101.25万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况功能科目分组,主要用于2010301政府一般公共服务支出行政运行。详情见下表:





功能分类科目

2018年预算数

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

201

一般公共服务支出

76.60

76.60


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

76.60

76.60


2010301

行政运行

76.60

76.60


208

社会保障和就业支出

13.37

13.37


20805

行政事业单位离退休

13.15

13.15


2080501

归口管理的行政单位离退休

4.63

4.63


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.52

8.52


20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.21

0.21


2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.21

0.21


210

医疗卫生与计划生育支出

6.17

6.17


21011

行政事业单位医疗

6.17

6.17


2101101

行政单位医疗

4.11

4.11


2101103

公务员医疗补助

2.06

2.06


221

住房保障支出

5.11

5.11


22102

住房改革支出

5.11

5.11


2210201

住房公积金

5.11

5.11



合计

101.25

101.25


(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出101.25万元,项目支出0万元)。详情见下表:

经济分类科目

合计

本级财

力安排

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

94.39

94.39

30101

基本工资

17.46

17.46

30102

津贴补贴

40.34

40.34

30103

奖金

16.58

16.58

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.52

8.52

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

3.83

3.83

30111

公务员医疗补助缴费

2.06

2.06

30112

其他社会保障缴费

0.49

0.49

3011201

工伤保险

0.21

0.21

3011299

其他社会保障缴费

0.27

0.27

30113

住房公积金

5.11

5.11

302

商品和服务支出

2.29

2.29

30201

办公费

0.76

0.76

30206

电费

0.45

0.45

30211

差旅费

0.35

0.35

30217

公务接待费

0.30

0.30

30228

工会经费

0.43

0.43

303

对个人和家庭的补助

4.57

4.57

30302

退休费

4.57

4.57

五、省对下转项转移支付情况

无省对下转项转移支付情况。

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,主要用于……。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于……。

(三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于……。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目XXX个,采购预算资金XXX万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

无基本支出预算变动的主要原因。

(一)……

(二)……

(三)……

八、项目支出预算变动的主要原因:无

(一)……

(二)……

(三)……

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

……

(二)机关运行经费安排

1、全部为基本支出101.25万元。分别是:工资福利支出94.39万元,商品和服务支出2.29万元,对个人和家庭补助支出4.57万元。

2、三公经费预算:全部为公务接待费0.30万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件:预算公开表.xls

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